Об утверждении плана проведения аудита 2018
О внесении изменений в приказ комитета от 29.12.2017 г. №01-18/166
«Об утверждении плана и программы проведения
внутреннего финансового аудита»
В соответствии с приказом комитета от 14.02.2018 №01-17/20 «О наделении полномочиями по проведению внутреннего финансового аудита», ПРИКАЗЫВАЮ:
- Изложить план и программу проведения внутреннего финансового аудита на 2018 г., утвержденные приказом комитета от 29.12.2017 г. №01-18/166 в новой редакции согласно приложениям №№1-2.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета П.Ю.Моисеев
Приложение №1
к приказу комитета
01-18/166 от 29.12.2017
(в редакции от 14.02.2018)
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по
управлению имуществом
Курской области
____________П.Ю.Моисеев
ПЛАН
внутреннего финансового аудита
на 2018 год
Тема аудиторской проверки | Объекты аудита | Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) | Проверяемый период | Срок проведения аудиторской проверки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления | Управление финансирования и бухгалтерского учета | камеральная | 2017 год | с 15.02.2018 по 22.02.2018 |
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита __________ _ Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель Сороколетова Е.Е.
14.02.2018 г.
Приложение №2
к приказу комитета
№01-18/166 от 29.12.2017
(в редакции от 14.02.2018)
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по
управлению имуществом
Курской области
_____________П.Ю.Моисеев
Программа аудита
Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления
(тема аудиторской проверки)
1. Объекты аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета
2. Основание для проведения аудиторской проверки: приказ комитета №01-18/166 от 29.12.2017 г.
3. Вид аудиторской проверки: _камеральная__________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 15.02.2018 по 22.02.2018
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
5.1. Краткая характеристика объекта аудиторской проверки.
5.2. Анализ составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления.
5.3. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год.
5.4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством Российской Федерации.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита __________ _ Сороколетова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель Сороколетова Е.Е.
14.02.2018 г.