Об утверждении плана проведения аудита 2018

О внесении изменений в приказ комитета от 29.12.2017 г. №01-18/166

«Об утверждении плана и программы проведения

внутреннего финансового аудита»

В соответствии с приказом комитета от 14.02.2018 №01-17/20 «О наделении полномочиями по проведению внутреннего финансового аудита», ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Изложить план и программу проведения внутреннего финансового аудита на 2018 г., утвержденные приказом комитета от 29.12.2017 г. №01-18/166 в новой редакции согласно приложениям №№1-2.
  2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета П.Ю.Моисеев

Приложение №1

к приказу комитета

01-18/166 от 29.12.2017

(в редакции от 14.02.2018)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по

управлению имуществом

Курской области

____________П.Ю.Моисеев

ПЛАН

внутреннего финансового аудита

на 2018 год 

Тема аудиторской проверки

Объекты аудита

Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная)

Проверяемый период

Срок проведения аудиторской проверки

1

2

3

4

5

Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления

Управление финансирования и бухгалтерского учета

камеральная

2017 год

с 15.02.2018

по 22.02.2018

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита __________ _ Сороколетова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Сороколетова Е.Е.

14.02.2018 г.

Приложение №2

к приказу комитета

№01-18/166 от 29.12.2017

(в редакции от 14.02.2018)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по

управлению имуществом

Курской области

_____________П.Ю.Моисеев

Программа аудита

Проверка составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления

 (тема аудиторской проверки)

1. Объекты аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета

2. Основание для проведения аудиторской проверки: приказ комитета №01-18/166 от 29.12.2017 г.

3. Вид аудиторской проверки: _камеральная__________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: с 15.02.2018 по 22.02.2018

5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:

5.1. Краткая характеристика объекта аудиторской проверки.

5.2. Анализ составления бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год и своевременности ее представления.

5.3. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной бюджетной отчетности комитета по управлению имуществом Курской области за 2017 год.

5.4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством Российской Федерации.

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита __________ _ Сороколетова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Сороколетова Е.Е.

14.02.2018 г.

Об утверждении плана
о наделении полномочий по проведению аудита